lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29050005 - DATA: 29/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050005
Data: 29/05/2020
Valor: R$ 1.020,00
Fornecedor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 08.641.499/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social
Orgão: 21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.077 - SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRÁFICOS, COM PANFLETOS DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, À SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS: TIA MARIA JANICA/SEDE E FRANCISCA RODRIGUES DANTAS/MISSI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, CONFORME ADESÃO Nº 001/2020DV E CONTRATO 20200053.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/06/2020 3022 2020 1.020,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.020,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/06/2020 15060036 2020 1.020,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.020,00

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