lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26050002 - DATA: 26/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26050002
Data: 26/05/2020
Valor: R$ 300,00
Fornecedor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 08.641.499/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social
Orgão: 21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.075 - MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO IGD BOLSA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRÁFICOS, COM PANFLETOS DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, A SEREM DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD/BF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, CONFORME ADESÃO Nº 001/2020DV E CONTRATO 20200053.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/06/2020 3013 2020 300,00
Quantidade: 1 Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2020 10060015 2020 300,00
Quantidade: 1 Valor total: 300,00

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